U ovom uputstvu naučit ćemo kako stvoriti račun za prodaju kupaca
Korak 1) Unesite transakciju FB70 u SAP naredbeno polje
Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite kod tvrtke na koji želite knjižiti račun
Korak 3) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće
- Unesite korisnički ID kupca kojem se fakturira
- Unesite datum fakture
- Unesite iznos za fakturu
- Odaberite porezni broj za porez koji se primjenjuje
- Odaberite indikator poreza "Izračunaj porez".
Korak 4) Provjerite uvjete plaćanja na stranici kartice Plaćanje
Korak 5) U odjeljak Pojedinosti o stavci unesite sljedeće
- Unesite račun prihoda od prodaje
- Odaberite Kredit
- Unesite iznos za fakturu
- Provjerite porezni broj
Korak 6) Nakon dovršenja gornjih unosa provjerite status dokumenta
Korak 7) Pritisnite gumb Post na standardnoj traci i pričekajte da se broj dokumenta generira i prikaže na statusnoj traci za Conformation
Uspješno ste knjižili račun za prodaju