Ponekad kada se knjiži dokument o kliringu, njegov se iznos zaokružuje razlike u knjiženju-zaokruživanju. Razlika u zaokruživanju može se knjižiti na račun glavne knjige. To može biti trošak ili prihod. U SAP-u možemo konfigurirati račun na kojem se knjiže razlike zaokruživanja na sljedeći način.
Korak 1) Unesite SPRO kod za transakcije u SAP naredbeno polje
Na sljedećem zaslonu odaberite "SAP Reference IMG"
Korak 2) Na sljedećem zaslonu, Display IMG slijedite put izbornika Financijsko računovodstvo -> Potraživanja i obveze -> Poslovne transakcije -> Odlazne uplate -> Odlazne isplate Globalne postavke -> Definirajte račune za zaokruživanje razlika
Korak 3) Na zaslonu odaberite kontne račune u kojima se izrađuje račun glavne knjige
Korak 4) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće
- Unesite račun glavne knjige na kojem su knjižene razlike u zaokruživanju
- Odaberite gumb za knjiženje knjiženja da biste postavili ključ kredita i zaduženja za knjiženje
Korak 5) Na sljedećem zaslonu unesite ključ za knjiženje kredita i zaduženja
Korak 6) Pritisnite "Spremi" na SAP standardnom izborniku
Korak 7) Na sljedećem zaslonu unesite broj zahtjeva za prilagodbu da biste spremili konfiguraciju