Djelomična metoda: dolazni & Odlazno djelomično plaćanje u SAP-u

Sadržaj:

Anonim

U ovom uputstvu naučit ćemo knjiženje ulaznih i odlaznih djelomičnih plaćanja pomoću djelomične metode

Knjiženje dolaznih djelomičnih plaćanja

U SAP-u dolazne isplate možemo knjižiti kao djelomične isplate. Djelomična plaćanja koja će biti knjižena kao zasebna otvorena (nepodmirena) stavka. Na primjer, kupac ima nepodmirenih 1000 i plati 400 kao djelomično plaćanje, a zatim će postojati dvije odvojene otvorene (izvanredne) stavke od 1000 Dr i 400 Cr . Ne ​​stvara se klirinški dokument.

Evo demonstracije kako objaviti djelomičnu uplatu djelomičnim načinom plaćanja

Korak 1) Unesite transakcijski kod F-28 u naredbeno polje SAP

Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće podatke

  1. Unesite datum dokumenta
  2. Unesite šifru tvrtke u kojoj će biti uplaćena uplata
  3. Unesite valutu plaćanja
  4. Unesite gotovinski / bankovni račun na koji treba izvršiti uplatu
  5. Unesite iznos plaćanja
  6. Unesite korisnički ID kupca koji vrši uplatu
  7. Pritisnite "Obradi otvorene stavke"

Korak 3) Na sljedećem zaslonu,

  1. Odaberite karticu Djelomično plaćanje
  2. Odaberite i aktivirajte račun prema kojem je izvršena djelomična uplata.
  3. Unesite djelomični iznos

Korak 4) Pritisnite "Spremi" da biste objavili dokument o plaćanju

Korak 5) Provjerite statusnu traku za generirani broj dokumenta.

Knjiženje odlaznih djelomičnih plaćanja

Korak 1) Unesite transakcijski kod F-53 u naredbeno polje SAP

Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće podatke

  1. Unesite datum dokumenta
  2. Unesite šifru tvrtke u kojoj će biti uplaćena uplata
  3. Unesite gotovinski / bankovni račun na koji treba izvršiti uplatu
  4. Unesite iznos plaćanja
  5. Unesite ID dobavljača dobavljača koji vrši uplatu
  6. Pritisnite "Obradi otvorene stavke"

Korak 3) Na sljedećem zaslonu,

  1. Odaberite karticu Djelomično plaćanje
  2. Odaberite i aktivirajte račun prema kojem je izvršena djelomična uplata.
  3. Unesite djelomični iznos

Korak 4) Pritisnite "Spremi" da biste objavili dokument o plaćanju

Korak 5) Provjerite statusnu traku za generirani broj dokumenta.